Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Comprobantes/Créditos de Compras»

De Wiki FacilERP
Saltar a: navegación, buscar
 
(5 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado)
Línea 1: Línea 1:
 
== '''Créditos de Compras''' ==
 
== '''Créditos de Compras''' ==
  
[[Image:MantenimientodeCreditosComprasMenu.png|right]]
+
[[Image:Creditoscomprasmenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Súb-título “'''Mantenimiento de Créditos Compras'''”.  
+
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Subtitulo “'''Mantenimiento de Créditos Compras'''”.  
  
  
Línea 12: Línea 12:
  
 
<center>[[Image:MantenimientodeCreditosCompras.png]]</center>
 
<center>[[Image:MantenimientodeCreditosCompras.png]]</center>
 +
 +
 +
'''Forma de Pago: Cheque.-''' Al Seleccionar la Forma de Pago Cheque y dando clic al botón Cancela o Amortiza se nos presenta una ventana titulada Cheque, donde ingresamos el Número de Cheque, el nombre del banco, la fecha de giro, fecha de cobro y en que banco se depositara, para finalizar clic al botón aceptar.
 +
 +
 +
<center>[[Image:Chequecompras.png]]</center>
 +
 +
 +
'''Forma de Pago: Transferencia.-''' Al seleccionar la Forma de Pago Transferencia y dando clic al botón Cancela o Amortiza se nos presenta una ventana titulada Transferencia, donde ingresamos el Nro Operación y el Banco.
 +
 +
<center>[[Image:Transferencia.png]]</center>
 +
 +
 +
Al seleccionar la forma de pago y darle clic al botón "Canje por Letras" se nos presentara la ventana Definición de Letras. Aquí ingresamos el numero d letras a pagar, la frecuencia de Cuotas en Días, Fecha de Giro y el tipo de Moneda.
 +
 +
<center>[[Image:Definiciondeletras.png]]</center>

Última revisión de 21:03 2 jul 2014

Créditos de Compras

Creditoscomprasmenu.png

En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Comprobante” y luego en el Subtitulo “Mantenimiento de Créditos Compras”.


El Sistema activa el Formulario titulado “Mantenimiento de Créditos Compras”, con campos de texto en blanco relacionados al Proveedor: “RUC/D.N.I”, Código, Nombre. Otro relacionado al Tipo de Documento, elección de Fecha de Vencimiento, el Tipo de Moneda, y más variables que podemos observar. Una vez llenado todos los datos que son necesarios, pulsar el botón <Ubicar>.

El funcionamiento y procesos de informaciones de esta opción es algo Similar a la opción del título “Mantenimiento de Créditos Ventas”, pero para las compras hechas a proveedores.


MantenimientodeCreditosCompras.png


Forma de Pago: Cheque.- Al Seleccionar la Forma de Pago Cheque y dando clic al botón Cancela o Amortiza se nos presenta una ventana titulada Cheque, donde ingresamos el Número de Cheque, el nombre del banco, la fecha de giro, fecha de cobro y en que banco se depositara, para finalizar clic al botón aceptar.


Chequecompras.png


Forma de Pago: Transferencia.- Al seleccionar la Forma de Pago Transferencia y dando clic al botón Cancela o Amortiza se nos presenta una ventana titulada Transferencia, donde ingresamos el Nro Operación y el Banco.

Transferencia.png


Al seleccionar la forma de pago y darle clic al botón "Canje por Letras" se nos presentara la ventana Definición de Letras. Aquí ingresamos el numero d letras a pagar, la frecuencia de Cuotas en Días, Fecha de Giro y el tipo de Moneda.

Definiciondeletras.png