Diferencia entre revisiones de «FacilServTec/Comprobantes/Ingreso»

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En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobantes'''” y luego en el Subtitulo '''“Ingreso'''”
 
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobantes'''” y luego en el Subtitulo '''“Ingreso'''”
  
En este Informe nos permite reportar una falla del producto. Ingresamos primero el tipo de comprobante con su número y serie que al dar clic al botón [Ubicar] se nos presenta una lista de todos los productos ingresados en dicho comprobante, seleccionamos el o los productos que pasarían a éste comprobante de Ingreso. A continuación digitamos la falla reportada al producto, una observación y otros accesorios si no los encontramos en el cuadro de Accesorios de la derecha.
 
  
El Sistema activa la ventana titulado “Ingreso”, con campos de texto en blanco. Encabezado por el Numero de Comprobante y La Fecha. Seguido del cuadro “Cliente” con campos de texto en blanco: “RUC/DNI”, “Código”, “Teléfono”, “Nombre”, “Dirección”, “Contacto”, “Email”, “Nro. de Guía”. En el cuadro Comprobante de Venta, tenemos la casilla a elegir el tipo de comprobante de venta. Este comprobante nos sirve para reportar una falla y observación de un producto.
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En este Informe nos permite reportar un servicio a un producto en garantía. También nos permite ingresar un producto que no sea ha comercializado o no esta en garantía.
  
En la parte izquierda tenemos la tabla de Ingreso con: Item, Código, Descripción, Serie, (Gar) Garantía, Falla Reportada, Observaciones, Otros Accesorios (digitar en caso no se encuentre en el cuadro derecho). En la parte derecha de la ventana “Ingreso” nos muestra una lista de accesorios a seleccionar (Ingresados previamente en el titular “Archivos”, subtitulo “Accesorios” y una Serie a digitar. Por último en la parte inferior Técnico a seleccionar, Costo Servicio y los botones de Opciones: Imprimir, Actualizar (Grabar), Limpiar (Regresar a blanco el Ingreso) y Cerrar.
 
  
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El Sistema activa la ventana titulada “Ingreso”, con campos de texto en blanco. Encabezado por el Número de Comprobante y La Fecha. Seguido del cuadro “Cliente” con campos de texto en blanco: “RUC/DNI”, “Código”, “Teléfono”, “Nombre”, “Dirección”, “Contacto”, “Email”, “Nro. de Guía”.
  
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Nos muestra también una tabla de Ingresos donde haremos el reporte de un producto, presentando primero la casilla Item seguida del  Código, Descripción, Serie, (Gar) Garantía, Falla Reportada, Observaciones, Otros Accesorios (digitar en caso no se encuentre en el cuadro derecho). En la parte derecha de la ventana “Ingreso” nos muestra una lista de accesorios a seleccionar (Ingresados previamente en el titular “Archivos”, subtitulo “Accesorios” y una Serie a digitar. Por último en la parte inferior Técnico a seleccionar, Costo Servicio y los botones de Opciones: Imprimir, Actualizar (Grabar), Limpiar (Regresar a blanco el Ingreso) y Cerrar.
  
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<center>[[Image:ComprobantedeIngresoenblanco.png]]</center>
  
  
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Para ingresar un Servicio a un producto ingresamos el código del producto manualmente o lo ubicamos con la tecla de función [F3] seguido ingresamos las observaciones correspondientes. Verificamos todos los datos ingresados y si es conforme clic al botón [Actualizar]
  
<center>[[Image:ComprobantedeIngresoenblanco.png]]</center>
 
  
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<center>[[Image:Busquedadeclientesingresos.png]]</center>
  
  
La imagen que sigue muestra un formulario, con ingreso de datos correspondientes a un documento de compra “Factura”
 
  
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Para Ingresar un Comprobante de Ingreso y poder reportar un servicio y observación en uno o varios productos, primero nos dirigimos a la casilla '''"Comprobante de Venta"''', donde seleccionamos el tipo de comprobante de Ventas, digitamos el número y la Serie y clic al botón [Ubicar],
  
La etiqueta comprobante de Venta, del listado podemos elegir el tipo de documento a ejecutar. Estos documentos son: Factura, Boleta, Guía de Remisión, Nota de Salida.
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<center>[[Image:Comprobantedeventaubicar.png]]</center>
  
  
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A continuación se nos presenta una lista de todos los productos en dicho comprobante, seleccionamos él o los productos que pasarían a éste comprobante de Ingreso.
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<center>[[Image:Ubicaciondeproductosencomprobante.png]]</center>
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También podemos ingresar un producto solamente ingresando la serie del producto en la tabla de Ingreso en la casilla '''"Serie"'''
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Teniendo ya estos datos pasamos a  digitar el servicio al producto (en este caso: falla por ser un producto en garantía), una observación y Otros Accesorios si no los encontramos en el cuadro de Accesorios de la derecha.
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La imagen que sigue muestra un formulario, con ingreso de datos correspondientes a un documento de compra “Factura”
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<center>[[Image:Comprobanteingresolleno.png]]</center>
  
  
A la derecha de la tabla Ingreso el sistema nos muestra un cuadro con los titulares Accesorios y Serie. Donde podemos seleccionar el Accesorio que previamente se ingresó en la opción “Archivos”, Accesorios. Y digitar el número de serie del accesorio.
 
  
 
La etiqueta Técnico, donde podemos elegir el nombre del técnico previamente ingresado en el Sistema. Seguida de la barra Costo Servicio US$.
 
La etiqueta Técnico, donde podemos elegir el nombre del técnico previamente ingresado en el Sistema. Seguida de la barra Costo Servicio US$.
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<center>[[Image:Tecnicoseleccion.png]]</center>
 
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Última revisión de 17:16 18 jul 2014

Ingreso

ComprobantesIngreso.png

En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Comprobantes” y luego en el Subtitulo “Ingreso


En este Informe nos permite reportar un servicio a un producto en garantía. También nos permite ingresar un producto que no sea ha comercializado o no esta en garantía.


El Sistema activa la ventana titulada “Ingreso”, con campos de texto en blanco. Encabezado por el Número de Comprobante y La Fecha. Seguido del cuadro “Cliente” con campos de texto en blanco: “RUC/DNI”, “Código”, “Teléfono”, “Nombre”, “Dirección”, “Contacto”, “Email”, “Nro. de Guía”.

Nos muestra también una tabla de Ingresos donde haremos el reporte de un producto, presentando primero la casilla Item seguida del Código, Descripción, Serie, (Gar) Garantía, Falla Reportada, Observaciones, Otros Accesorios (digitar en caso no se encuentre en el cuadro derecho). En la parte derecha de la ventana “Ingreso” nos muestra una lista de accesorios a seleccionar (Ingresados previamente en el titular “Archivos”, subtitulo “Accesorios” y una Serie a digitar. Por último en la parte inferior Técnico a seleccionar, Costo Servicio y los botones de Opciones: Imprimir, Actualizar (Grabar), Limpiar (Regresar a blanco el Ingreso) y Cerrar.

ComprobantedeIngresoenblanco.png


Para ingresar un Servicio a un producto ingresamos el código del producto manualmente o lo ubicamos con la tecla de función [F3] seguido ingresamos las observaciones correspondientes. Verificamos todos los datos ingresados y si es conforme clic al botón [Actualizar]


Busquedadeclientesingresos.png


Comprobanteserviciotecnico.png


Para Ingresar un Comprobante de Ingreso y poder reportar un servicio y observación en uno o varios productos, primero nos dirigimos a la casilla "Comprobante de Venta", donde seleccionamos el tipo de comprobante de Ventas, digitamos el número y la Serie y clic al botón [Ubicar],

Comprobantedeventaubicar.png


A continuación se nos presenta una lista de todos los productos en dicho comprobante, seleccionamos él o los productos que pasarían a éste comprobante de Ingreso.

Ubicaciondeproductosencomprobante.png


También podemos ingresar un producto solamente ingresando la serie del producto en la tabla de Ingreso en la casilla "Serie"

Seriecasilla.png


Teniendo ya estos datos pasamos a digitar el servicio al producto (en este caso: falla por ser un producto en garantía), una observación y Otros Accesorios si no los encontramos en el cuadro de Accesorios de la derecha.


Cuadrodescripcion.png


La imagen que sigue muestra un formulario, con ingreso de datos correspondientes a un documento de compra “Factura”


Comprobanteingresolleno.png


La etiqueta Técnico, donde podemos elegir el nombre del técnico previamente ingresado en el Sistema. Seguida de la barra Costo Servicio US$.


Tecnicoseleccion.png


Costoservicios.png