FacilPOS/Reportes/Cheques por Pagar

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Cuentas por Pagar, Cheques:

Cuentasporpagarcheques.png

En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Reportes” luego en Cuentas por Pagar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Cheques.

Nos permite ver los cheques emitidos con fechas diferidas para poder tomar provisiones en nuestras cuentas corrientes. Primero se debe seleccionar el “Punto de Venta” desde el cual se emitió el cheque, seguido del cuadro de Proveedor con campos a ingresar de "RUC/DNI" "Código" y "Nombre". Por ultimo el Rango de Fechas a seleccionar.


Reportedechequeporpagarmenu.png


El procedimiento para filtrar un Proveedor que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Proveedores” con una casilla en blanco y el Listado de Proveedores registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Proveedor, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del proveedor, pulse con el Mouse el Nombre del proveedor a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Y por ultimo elija un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.


Busquedaproveedores.png



Modelo de Reporte de Cheques por Pagar:



(Imagen)